8月,管理者代表在董事長的要求及授權下,組織了知識產權管理體系內部審核。本次審核涵蓋鏈條產品從設計、生產到交付后服務的全過程,旨在發現問題解決問題,確保體系的有效運行,提高企業競爭軟實力。
本次審核的目的是為評價公司貫徹GB/T29490-2013企業知識產權管理規范的符合性和有效性,所有被審核的過程均采用抽樣的方法。為了更有效地促進體系運行為企業經營發展服務,本次全面審核知識產權所有涉及過程在各部門的實現,重點對各部門突出知識產權的主要條款。應用過程審核的方法,通過審核知識產權管理的策劃、實施、檢查、改進的全過程,驗證體系運行的符合性、有效性及法律法規的符合性,最終提高企業的核心競爭力。
從為期3天的審核情況來看,公司高層及各事業部高層對知識產權體系的運行高度重視,各部門的推行力度較大,效果比較明顯,對7月份組織的專項檢查發現的問題基本整改到位,但也有需要改進的地方。本次審核共發現一般不符合項33項,改進建議項62項,無嚴重不符合項。發現的不符合項,主要原因是各部門對體系的理解還不夠徹底,對于體系文件要求的工作還未落實,其中問題最多的是銷售和售后、合同管理、采購。
通過本次審核,主動發現了公司運行過程中存在的一些問題,采取相應的預防/糾正措施,確保體系持續有效地運行,為知識產權認證打下基礎。作為東華一員,我們要始終貫徹“堅持知識產權建設,提升競爭軟實力,打造世界一流專業鏈傳動企業”的方針,把知識產權管理體系與ISO9000、14000等同等對待,同等重視,認真學習,理解執行,做好知識產權管理工作,努力滿足標準要求,提升公司綜合競爭力。